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第八章 采购流程
为了降低采购成本,提高采购质量,规范采购流程,加快采购速度,更好地服务公司的各个部门的正常工作,特制定本流程。
一、首先由需求部门提出申请,报请需求部门负责人审批,再上报总经理审批,最后把审批过的采购申请单报公司采购部门进行采购。
二、采购部门根据采购申请单向上游厂家进行采购,所有采购材料必须取得上游供货商开具的正规发票,对方能开具增值税发票一定要向上游供货商索取增值税专用发票,并根据采购原材料的不含税价格填写入库单(入库单需有经办人、采购负责人,库房管理员签字确认)入库单第一联采购留底,第二联交财务核对发票并入账,第三联留库房。
三、采购的货物送达公司后,由采购提供采购清单,入库单应严格按照本章第二条的要求填写,并交给库管据此清点货物,并验收入库,并在入库单上签字确认。
四、月底财务结账之前没有取的采购发票的,按照采购入库单的价格暂估入库,待下月发票