
如果是企业采购商品,货到票未到,并已记帐。等发票到了后的操作是否如下:
财务处理——采购发票录入——入库单(选择)——明细(选择),然后在当前页按发票列示的数量、单价修改已记过帐的入库单,系统自动将已开票的部分冲减,留下的是未开票的明细,待下次再到发票后继续冲减。
请问是这样操作吗?
财务处理——采购发票录入——入库单(选择)——明细(选择),然后在当前页按发票列示的数量、单价修改已记过帐的入库单,系统自动将已开票的部分冲减,留下的是未开票的明细,待下次再到发票后继续冲减。
请问是这样操作吗?